Plan de Acción Correctiva PASA

Marco PAC estructurado alineado al formato de auditoría WRAP — documente hallazgos, asigne responsables, establezca fechas límite y dé seguimiento hasta el cierre verificado.

RC2 Consulting| Febrero 2026| Documento de Trabajo Imprimible
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Acerca de Este Documento

El Plan de Acción Correctiva PASA es un documento de trabajo estructurado alineado al formato y las expectativas del proceso de acción correctiva de auditoría WRAP. Está diseñado para completarse después de una Autoevaluación PASA o una evaluación profesional de brechas — capturando cada hallazgo de no conformidad, la acción correctiva requerida, la parte responsable, la fecha límite de finalización y el método de verificación. Este documento puede presentarse a un monitor registrado en WRAP como evidencia de remediación activa.

Un Plan de Acción Correctiva no es una formalidad de cumplimiento — es una herramienta de gestión. Lo más importante que puede hacer una instalación después de identificar una brecha de cumplimiento es asignarle un responsable, una fecha límite y un método de verificación. Las brechas sin responsable no se cierran. El PAC PASA impone exactamente esa disciplina: cada hallazgo tiene un responsable nombrado, una clasificación de riesgo, una acción correctiva específica y una fecha en que esa acción debe verificarse como completada.

Cómo usar este documento: Complete primero el bloque de Información de la Instalación. Luego transfiera cada brecha identificada en su Autoevaluación PASA a la tabla PAC — una fila por hallazgo. Califique el nivel de riesgo de cada hallazgo, defina la acción correctiva requerida, asigne un responsable y establezca una fecha límite de remediación realista. Actualice la columna de Estado a medida que se implementen y verifiquen las acciones correctivas.

1
Completar Info de Instalación
Complete todos los campos del bloque de encabezado. Asigne número de referencia PAC y fecha.
2
Ingresar Hallazgos
Transfiera cada brecha PASA a la tabla. Una fila por hallazgo. Complete todas las columnas.
3
Asignar y Programar
Nombre al responsable y establezca una fecha límite realista para cada acción correctiva.
4
Seguimiento y Cierre
Actualice el estado a medida que se completen las acciones. Documente la evidencia. Obtenga aprobación.

Sección A — Identificación de la Instalación y el PAC

Complete todos los campos antes de distribuir este documento
Nombre de la Instalación / Empresa
Número de Referencia PAC
Dirección de la Instalación / País
Fecha de Emisión del PAC
Gerente de Cumplimiento / Responsable del PAC
Fecha Objetivo de Finalización del PAC
Tipo de Evaluación que Generó Este PAC
Estándar de Certificación Objetivo
Alcance del PAC — Departamentos / Operaciones Incluidas

Sección B — Registro de Acciones Correctivas

Una fila por hallazgo — complete todas las columnas
CLAVE DE ESTADO:
Abierto — No iniciado
En Progreso — Acción en curso
Cerrado — Verificado y completo
N/A — No aplica
Prácticas Laborales — Principios 2, 3, 4, 7, 9
Principio WRAP / Ref # Hallazgo / No Conformidad Nivel de Riesgo Acción Correctiva Requerida Responsable Fecha Límite Estado Evidencia de Verificación
P2 — Trabajo Forzoso
Retención de documentos o arreglos de depósito de trabajadores identificados
PASA Item 2.2
Crítico
P3 — Trabajo Infantil
Documentación de verificación de edad faltante o incompleta al contratar
PASA Item 3.2 / 3.3
Crítico
P4 — Acoso / Abuso
Política anticoerción ausente o no publicada en el idioma del trabajador
PASA Item 4.1
Alto
P4 — Acoso / Abuso
Procedimiento de quejas no documentado o no comunicado a los trabajadores
PASA Item 4.2
Alto
P7 — Discriminación
Política de no discriminación faltante o registros de capacitación ausentes
PASA Item 7.1 / 7.2
Alto
Compensación y Horas de Trabajo — Principios 5, 6
Principio WRAP / Ref # Hallazgo / No Conformidad Nivel de Riesgo Acción Correctiva Requerida Responsable Fecha Límite Estado Evidencia de Verificación
P5 — Compensación
Registros de nómina incompletos, inconsistentes o no recuperables
PASA Item 5.1 / 5.2
Crítico
P5 — Compensación
Comprobantes de pago no entregados a los trabajadores en cada período
PASA Item 5.3
Alto
P6 — Horas de Trabajo
Registros de asistencia incompletos o con brechas identificadas
PASA Item 6.2
Crítico
P6 — Horas de Trabajo
Períodos de descanso o pausas para comida no documentados o no conformes
PASA Item 6.3
Medio
Salud y Seguridad — Principio 8
Principio WRAP / Ref # Hallazgo / No Conformidad Nivel de Riesgo Acción Correctiva Requerida Responsable Fecha Límite Estado Evidencia de Verificación
P8 — Salud y Seg.
Equipos de seguridad contra incendios no inspeccionados o documentación no vigente
PASA Item 8.2
Crítico
P8 — Salud y Seg.
Simulacros de evacuación de emergencia no realizados o no documentados
PASA Item 8.3
Crítico
P8 — Salud y Seg.
Registros de capacitación en salud y seguridad ausentes o no actualizados
PASA Item 8.5
Alto
P8 — Salud y Seg.
Documentos de seguridad sobre manejo de químicos, EPP o equipos no actualizados
PASA Item 8.6
Alto
Medio Ambiente, Cumplimiento Aduanero y Política de Drogas — Principios 10, 11, 12
Principio WRAP / Ref # Hallazgo / No Conformidad Nivel de Riesgo Acción Correctiva Requerida Responsable Fecha Límite Estado Evidencia de Verificación
P10 — Medio Ambiente
Permisos ambientales vencidos o no vigentes — aguas residuales, disposición de residuos
PASA Item 10.2
Alto
P11 — Aduanas
Documentación de país de origen incompleta o no mantenida en archivo
PASA Item 11.2
Alto
P12 — Pol. Drogas
Política de drogas y alcohol no publicada o capacitación no documentada
PASA Item 12.1 / 12.3
Medio
Hallazgos Adicionales — Ingrese según lo identificado en PASA o evaluación profesional
Principio WRAP / Ref # Hallazgo / No Conformidad Nivel de Riesgo Acción Correctiva Requerida Responsable Fecha Límite Estado Evidencia de Verificación

Sección C — Resumen de Progreso del PAC

Actualizar en cada ciclo de revisión
____
Total de Hallazgos
____
Abiertos
____
En Progreso
____
Cerrados / Verificados
Notas de Revisión / Comentarios de Gestión

Sección D — Autorización y Firma

Requerida antes de enviar el PAC al monitor externo o auditor
Gerente de Cumplimiento / Responsable del PAC
Firma             Fecha: ___________
Gerente de la Instalación / Gerente General
Firma             Fecha: ___________
Monitor Externo / Auditor (si aplica)
Firma             Fecha: ___________

Normas y Referencias

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